内部監査

業務内容
TaoTaoの内部監査部門のメンバーとして、以下のような内部管理業務を担って頂きます。

<当社における内部監査部門のやりがい・面白み>
今年の5月に営業を開始したばかり当社は、様々なバックグラウンドを持った人がそれぞれに個性を持ち合わせ、本気で新しい挑戦をしようとしています。
そのような状況の中、当社の内部監査部門は事後的な監査業務にとどまらず、独立性を保ちながらも常日頃から業務執行部門と密接に連携し合うため、新しいサービスや仕組みを生み出す喜びをモロに実感できます。是非私たちと一緒に新しい未来に向かって歩いてみませんか。

<リスクに対する監視・提言>
・業務執行部門から独立した立場で、リスク及びその管理状況の監視を行う
・業務執行部門に対し、必要に応じてリスク管理上のアドバイスを行う
・リスク管理フレームワークの設計及びその維持、改善に関する提言を行う

<合理的な保証を提供する>
・業務執行部門から独立した立場から、リスク管理機能及び内部統制システムについて取締役会に対し合理的な保証を与える
必要スキル
■必須スキル:
・金融業界における内部管理業務(第2線、第3線のご経験)もしくは、監査法人において金融機関に対する実務経験を有する方

■歓迎スキル:
・システム運用、情報セキュリティの業務経験
・金融庁対応の経験
就業条件
■就業場所:東京都港区新橋5-1-9 銀泉新橋第2ビル
※「新橋駅」徒歩7分、「御成門駅」徒歩5分、「内幸町駅」徒歩6分

■勤務  :フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00)

■年収  :経験・能力などを考慮し決定

■給与体系:年棒制(月額=年収÷12)
※グレードにより固定残業時間45時間を含む

■賞与  :決算賞与

■試用期間:3ヶ月(本採用時と待遇に変動ありません)